Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000057932025 Zabezpečenie technickej podpory, pravidelných servisných prehliadok, údržby a servisných zásahov na technologických zariadeniach na ČOV a ÚV k odvodňovacím odstredivkám, zahusťovaču, odvodňovaciemu lisu, macerátorom, flokulačným staniciam, dopravníkom, č 698.64 EUR áno 487/2024/DZ/UNAL/ZML 4600086657 12. 8. 2025 ARAD Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Alžbetina 41 44278381
12000057862025 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 93.79 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086959 31. 7. 2025 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000029662025 Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange 2,347.88 EUR áno 1054/2024/DZ/UCHTC/Z 4500137863 13. 8. 2025 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
15000006552025 Kúpna zmluva - kúpa vodovodu stavba : Svinica - vodovod II.et., Svinica - vodovod II.et. rozšírenie 1.00 EUR nie 1136/2025/DZ/UPRIV/Z 4600085153 4. 8. 2025 Obec Svinica 044 45, Svinica, Svinica 282 00324761
12000057822025 Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. 1,349.02 EUR nie 1547/2025/DZ/PU/ZML 4600086985 29. 7. 2025 PAVLIČKO, s.r.o. 086 42, Osikov, Osikov 237 44020848
15000006542025 Stavba : "ČOV Sabinov – modernizácia a inovácia technologického zariadenia“ 276,850.55 EUR áno 1233/2025/DZ/PU/ZML 4600085798 18. 8. 2025 PACTUM s.r.o 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 36569763
15000006532025 Prenájom pozemku parcela KN E č. 114/2 k.ú. Mudrovce, LV č. 1 "Mudrovce - Rekonštrukcia vodovodu" v alikvotnej čiastke od 30.7.2025-31.12.2025 a náklady spojené s vyhotovením zmluvy 142.90 EUR áno 1413/2025/DZ/UPRIV/Z 4600086974 4. 8. 2025 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
15000006522025 Rožňava ČOV intenzifikácia-SO 17-Nádrž na zvoz žumpových vôd 40,510.69 EUR nie 927/2024/DZ/UNAL/ZML 4600083978 17. 8. 2025 G a G stav s.r.o. 040 23, Košice, Dénešova 14 44820615
11000029592025 Nákup chemikálií pre prevádzku VV a VK VVS, a.s. 2,362.22 EUR áno 1540/2025/DZ/PU/ZML 4500137842 17. 8. 2025 DONAUCHEM s.r.o. 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 31359248
15000006512025 Vecné bremeno vodovodné potrubie k.ú. Stráňany 2,500.00 EUR nie 1438/2025/DZ/PU/ZML 4600086508 28. 7. 2025 Sibal Jozef, PaedDr. 071 01, Michalovce, Široká 822/3
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
17507 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.