Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000055202026 Navýšenie mýta za 7/2026 150.00 EUR áno 4600091067 27. 7. 2026 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 35919001
12000055212026 Navýšenie mýta za 7/2026 50.00 EUR áno 4600091067 19. 7. 2026 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 35919001
11000027932026 Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a.s. na 6 mesiacov 2,045.74 EUR áno 2518/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140727 5. 8. 2026 DONAUCHEM s.r.o. 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 31359248
12000055222026 Navýšenie mýta za 7/2026 50.00 EUR áno 4600091067 19. 7. 2026 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 35919001
12000055232026 Navýšenie mýta za 7/2026 50.00 EUR áno 4600091067 19. 7. 2026 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 35919001
12000055242026 Navýšenie mýta za 7/2026 50.00 EUR áno 4600091067 19. 7. 2026 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 35919001
11000027942026 Regálový systém s príslušenstvom, skladové debny 279.21 EUR áno 4500140455 5. 8. 2026 MEVA-SK s.r.o. časť Bak 049 51, Brzotín, KRÁTKA 574 31681051
00500001862026 Drobný nákup na GR za mesiac júl 2026 107.40 EUR áno 4500140806 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
12000055092026 Serv. prehl., práce a opravy - osob. motor. vozidiel 290.92 EUR áno 4600091020 11. 8. 2026 SUPTRANS-G.T.M., s.r.o. 069 01, Snina, Stakčínska 755 36490580
12000055112026 Doplnenie znaleckého posudku č. 18/2026 Brzotín 350.00 EUR nie 2367/2026/DZ/UNAHS/Z 4600091111 2. 8. 2026 Ing.Jaroslav Petrek 040 01, Košice, Dargovská 1
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.