Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000006762024 12000006762024 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000006742024 12000006742024 179.82 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000003122024 Pracovné odevy letné a zimné. 132.29 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132898 11. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000003112024 Ochranné pracovné pomôcky. 632.12 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500132895 12. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000003072024 odber povrchovej vody 20,412.71 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600081116 8. 2. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 821 05, Bratislava, Martinská 49 36022047
12000006502024 - Oprava elektroinštalácie ovládania výsuvu ramena stroja New Holland B110C 975.48 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600081121 11. 2. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000006302024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 106.64 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000006262024 Obnova supportu SUN STORAGE na obdobie 3 rokov (od 1.1.2022 - 31.12.2024) 30,506.40 EUR áno 866/293/2021/USAN 4600072372 7. 2. 2024 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
11000002902024 OOPP 1,230.07 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132741 7. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000002892024 odber povrchovej vody na pitné účely 715.93 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 8. 2. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 821 05, Bratislava, Martinská 49 36022047
12000006222024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 125.00 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600081059 7. 2. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000002882024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 806.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132903 11. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000002862024 OOPP pre ŠLV 16.10 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132676 30. 1. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000002852024 Pracovné odevy 943.03 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132694 7. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000002832024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 1,336.80 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132704 7. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000006072024 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 622.50 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600080962 1. 2. 2024 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
15000000342024 Dúchadlo pre závod Svidník - ČOV Stropkov 42,600.00 EUR áno 598/195/2023/UNL 4600079521 5. 2. 2024 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
11000002802024 Pracovné odevy letné a zimné 662.63 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132719 7. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000002752024 povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín 216,560.02 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080612 8. 2. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 821 05, Bratislava, Martinská 49 36022047
12000005942024 Dátové služby pre telemetrické systémy 91.90 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17274 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.