Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000008572024 Servis kogeneračnej jednotky 3,180.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 15. 2. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000008542024 školenie - obsluha plynového hospodárstva 132.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600080855 19. 2. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000008412024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 498.17 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008402024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 341.35 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008392024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 452.39 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000003772024 Ochranné pracovné pomôcky 1,009.40 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500132969 15. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000008372024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 432.46 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008352024 Nájomné - Rákocyho prameň 657.62 EUR áno 179/56/2020/ÚP 4600075874 15. 2. 2024 LESY SR, š.p. 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 36038351
12000008172024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 625.01 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080572 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000003742024 Tonery a spotrebný tovar do tlačiarní GR 398.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132728 18. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000008132024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 597.28 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008112024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 88.08 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008102024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 1,146.64 EUR áno 591/191/2023/UNL 4600080832 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008092024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 130.56 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008082024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 1,314.72 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000003722024 Pracovné odevy letné a zimné 171.14 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132856 15. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000008022024 12000008022024 2.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000008012024 12000008012024 190.13 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000008002024 12000008002024 291.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000003702024 spotrebný materiál pre tlačiarne 1,131.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132981 18. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17274 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.