Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000004832024 Ochranné pracovné pomôcky. 1,758.79 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133061 26. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000010522024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 608.30 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 21. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000010512024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 3,140.80 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 21. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000010502024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 203.11 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 21. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000010492024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 384.52 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 21. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000010482024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 1,680.28 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 21. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000010442024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných. 1,001.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600081005 18. 2. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
11000004752024 OOPP - pracovná obuv 21.36 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500133072 25. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000004732024 Materiál je pre sklad 0001 946.91 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132881 21. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000004642024 OOPP 3,987.80 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132794 26. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000010422024 Výmena svetla a oprava sedačky KEZ093 260.28 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600081328 26. 2. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000010412024 Výmena kĺznych lišt výsuvného výložníka, výmena tesnení zadnej podpery KEZ018 1,194.84 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600081327 26. 2. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000010362024 - Pneuservisné práce 463.80 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080755 20. 2. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000010352024 Pneuservisné práce 1,793.16 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078242 19. 2. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000004622024 OOPP pre ŠLV. 101.38 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132686 19. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000004582024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 199.20 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132664 18. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000004562024 Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE 4,098.92 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500132883 19. 2. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000004542024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 2,055.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132980 18. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000010292024 Pneuservisné práce a opravy 545.34 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080629 19. 2. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000004502024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 199.20 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132575 19. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17274 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.