Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000006892024 Chemikálie pre úpravu vôd. 559.44 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 6. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000006862024 Chemikálie pre úpravu vôd. 576.00 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 10. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000006842024 Chemikálie pre úpravu vôd. 1,406.88 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 10. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000014932024 Poštová zmluva 271.30 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080948 7. 3. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000014832024 Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) 15,528.02 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080933 7. 3. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000014802024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 1,764.56 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 7. 3. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006752024 Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 671.33 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133205 6. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000014782024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 642.68 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080579 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000014772024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 24.79 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 6. 3. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006742024 Materiál je pre sklad 0001, 0002 895.79 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500133175 10. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000014712024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 4,224.36 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 10. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000014672024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 1,656.00 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 5. 3. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
11000006642024 Pracovné odevy 28.27 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132708 28. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000014602024 12000014602024 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000014592024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 12,761.10 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078589 6. 3. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000014582024 - Poštové služby 250.80 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600081289 7. 3. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000014572024 12000014572024 179.82 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000014562024 12000014562024 130.12 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080563 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000014502024 Chemikálie pre úpravu vôd. 419.66 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133320 6. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000014492024 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 151.80 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600080962 5. 3. 2024 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17274 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.