Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000009492024 Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH Lange 812.26 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500133394 20. 3. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000009472024 ÚV Stakčín 1,191.96 EUR áno 104/10/2024/UNL 4500133449 24. 3. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000018112024 pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín 38.88 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600081346 21. 3. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000009442024 OOPP. 517.08 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133183 17. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000009412024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 2,541.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133372 19. 3. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000009402024 Chemikálie pre úpravu vôd 791.83 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133211 6. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000017972024 Servis kogeneračnej jednotky 3,900.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 14. 3. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
11000009362024 Chemikálie pre úpravu vôd 1,080.00 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133211 10. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000009352024 Chemikálie pre úpravu vôd 335.66 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133224 25. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000009332024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 939.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133464 24. 3. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000009322024 Pracovné odevy letné a zimné 5,612.48 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133451 24. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000009312024 Chlór kvapalný technický 729.12 EUR áno 104/10/2024/UNL 4500133423 24. 3. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000009302024 OOPP. 306.72 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133366 24. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000009282024 OOPP. 2,987.23 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133366 20. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000009202024 Vodný roztok síranu železitého pre ČOV 2,060.40 EUR áno 318/54/2023/UNL 4500133120 14. 3. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
11000009182024 Ochranné pracovné pomôcky 1,516.34 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133331 20. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000017582024 - Pneuservisné práce 29.04 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078184 21. 3. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000009142024 Technické plyny 234.00 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133422 24. 3. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000017492024 Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2 37.19 EUR nie 811/143/2023/ÚP 4600080483 24. 3. 2024 Ing. Valičková Mária 082 12, Lipníky, Lipníky 79
12000017482024 Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2 37.19 EUR nie 811/143/2023/ÚP 4600080485 24. 3. 2024 Plančár František 082 12, Lipníky, Lipníky 56
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17213 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.