Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000013152024 Ochranné pracovné pomôcky 2,356.37 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133554 14. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000013122024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 1,080.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133292 15. 4. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000013112024 Pracovné odevy letné a zimné 36.46 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133332 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000024012024 Závod Humenné 46.80 EUR áno 104/10/2024/UNL 4600081855 16. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000024002024 Oprava cúvacej kamery KE334IG_K 554.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600081675 16. 4. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
11000013032024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 1,226.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133292 15. 4. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000023742024 Poštová zmluva 485.70 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080948 9. 4. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000023722024 Poplatky za emisiu dlhopisov v zmysle cenníka CDCP na základe zmluvy o poskytnutí služieb a mandátnej zmluvy zo dňa 29.3.2023 43,241.00 EUR áno 65/12/2023/ÚP 4600081912 8. 4. 2024 Centrálny depozitár cenných papiero 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A 31338976
12000023712024 Poštová zmluva 13.99 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080948 8. 4. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000023702024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 36.00 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 11. 4. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000023672024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 12,325.50 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078589 15. 4. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000023642024 Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky 30,712.50 EUR áno 306/65/2022/UNL 4600074247 15. 4. 2024 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 47759771
12000023502024 školenie Obsluha tlakových nádob stabilných 198.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081683 14. 4. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000012902024 OOPP 1,062.62 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133323 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000012892024 OOPP 18.90 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133559 10. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000012862024 OOPP. 11.28 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133572 15. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000012852024 Technické plyny. 111.36 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133432 14. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000023422024 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 86.27 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600080749 2. 4. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
11000012842024 11000012842024 283.73 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133383 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000012802024 Chemikálie pre úpravu vôd. 559.44 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 8. 4. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17168 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.