Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000025622024 Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. 195.06 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081959 22. 4. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
11000014112024 RZ-Domaša Materiál je potrebné doviesť na adresu: Osloboditeľov 108,Humenné 48.00 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133728 23. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000014092024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 4,402.80 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133671 22. 4. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000014082024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 1,276.80 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133372 21. 4. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000014072024 Pracovné odevy letné a zimné 4,524.78 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133552 21. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000025602024 Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. 157.30 EUR áno 382/145/2016/IÚ 4600082013 15. 4. 2024 HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 35860839
11000014052024 Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná 462.38 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500133555 21. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000025562024 Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. 5,044.13 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081956 22. 4. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
11000014012024 OOPP. 38.29 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133572 22. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000025462024 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 2,868.48 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600081409 13. 4. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
11000013692024 OOPP pre prac. HS VSS-K 77.06 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500132677 21. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000013682024 VDJ Humenné 104.16 EUR áno 104/10/2024/UNL 4500133513 21. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000013622024 dodávka el.energie. 1,924.72 EUR áno 173/11/2024/ZÁVOD PO 4600081691 16. 4. 2024 Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC 080 01, Prešov, Čapajevova 4942/65 54269199
12000025102024 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 4,770.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 16. 4. 2024 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000025092024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 220.99 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 17. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000025082024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 136.86 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 17. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000025072024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 487.14 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000025062024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 156.77 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000025052024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 436.09 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000025042024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 526.58 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 17. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17168 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.