Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000030952024 Závod Humenné 54.00 EUR áno 104/10/2024/UNL 4600081855 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000030932024 Servis vybraných zariadení na: ČOV Humenné, ČOV Snina, ČOV belá n/C, VDJ 250 Sokolej,RŠ Kamienka,ÚV Z. Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV ML 4,955.58 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081468 16. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000016452024 HSVa K Snina Odber povrchovej vody 352.25 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080666 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016422024 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500133359 14. 5. 2024 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000030822024 Servis kogeneračnej jednotky 900.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 13. 5. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000030812024 Servis kogeneračnej jednotky 27,000.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 13. 5. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
15000002722024 Jednorázová náhrada za zriadenie VB pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia 974.63 EUR nie 241/116/2024/ÚP 4600082099 22. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000030802024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 713.20 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000030792024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 1,512.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000030782024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 552.76 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
11000016382024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 7,110.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133897 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
15000002692024 Vecné bremeno pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia 758.02 EUR nie 242/117/2024/ÚP 4600082100 22. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
11000016322024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 3,099.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133592 15. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000030572024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 21,339.72 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000002672024 ČOV Koprivnica-Stuľany 41,930.29 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 13. 5. 2024 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
12000030522024 12000030522024 41.90 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000030432024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 269.14 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080571 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000030422024 HS Humenné celoročná 124.80 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080943 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000030382024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 6,620.40 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600079852 12. 5. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000030302024 Závod Humenné 137.09 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600080660 8. 5. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17168 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.