Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000031442024 Technické plyny 57.96 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081995 5. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031422024 Technické plyny 51.30 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081995 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000016852024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 7,615.20 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133671 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000016842024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 492.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133372 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000016832024 Technické plyny. 101.52 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133824 5. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000016772024 povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín 218,729.87 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080612 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016742024 ÚV Stakčín 5,489.28 EUR áno 319/55/2023/UNL 4500133732 8. 5. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
12000031262024 Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou 1,264.80 EUR nie 364/64/2023/UNL 4600078779 15. 5. 2024 E.T.K., s.r.o. 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 36175340
11000016672024 Technické plyny. 150.54 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133878 12. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031222024 Školenie obsluhy plynných chlorátorov 96.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600082014 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000031092024 Poštové služby 47.30 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600081010 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000031082024 Školenie - obsluha tlakových nádob stabilných 18.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081919 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000016622024 odber povrchovej vody na pitné účely 350.48 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 6. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016612024 odber povrchovej vody na pitné účely 2,292.62 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000031072024 Školenie - obsluha plynných chlorátorov 288.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081920 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000031052024 Dohľadový audit EnMS 3,493.92 EUR áno 148/5/2022/ÚSODHM 4600081578 29. 4. 2024 SGS Slovakia, spol. s r.o. 040 11, Košice, Kysucká 14 31350810
11000016592024 odber povrchovej vody na pitné účely 780.95 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016582024 Technické plyny. 617.88 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133824 14. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031012024 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 86.27 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600080749 2. 5. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
11000016572024 Materiál je pre ČOV Humenné 630.63 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500133903 14. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17168 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.