Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000042532024 Likvidácia odpadu 958.80 EUR áno 624/201/2023/UNL 4600079882 23. 6. 2024 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000042232024 Servis zariadení na úpravu vody 679.92 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600081653 23. 6. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000042222024 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 8,325.24 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600082463 26. 6. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000042202024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie 3,360.32 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600080669 23. 6. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000042192024 Servis UF jednotky neutralizácie 560.04 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600082243 23. 6. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
15000003602024 Moravany-kanalizácia 39,649.95 EUR nie 579/183/2023/UNL 4600079479 18. 6. 2024 RAVOZA, s.r.o. 072 31, Vinné, Vinné 3662 50310810
11000023232024 Vodný roztok síranu železitého pre ČOV. 5,133.00 EUR áno 318/54/2023/UNL 4500134132 19. 6. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
12000042072024 Základné a opakované školenie obsluhy ZZ 372.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600082487 18. 6. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000023102024 Vodný roztok síranu železitého pre ČOV 5,044.25 EUR áno 318/54/2023/UNL 4500134311 24. 6. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
12000042052024 Technické plyny. 99.90 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081948 18. 6. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000042032024 Opakované školenie viazania bremien 144.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600082486 18. 6. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000042022024 Opakované školenie elektrotechnikov 72.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600082485 18. 6. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000042002024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca 3,274.99 EUR nie 455/112/2023/UNL 4600081623 19. 6. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000041992024 Základné školenie - zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom 156.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600082313 18. 6. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000041972024 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 1,559.88 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600082463 23. 6. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000023012024 Formovací plyn pre HS Snina 3 ks,4 ks pre HS Humenné 327.60 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500134251 17. 6. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000041822024 Prenájom tlakových fliaš. 102.06 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081886 18. 6. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000022932024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 4,368.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500134046 19. 6. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000041692024 Nájomné za oceľové fľaše technických plynov 48.60 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081735 18. 6. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000022912024 dodávka el.energie. 2,572.68 EUR áno 173/11/2024/ZÁVOD PO 4600081691 17. 6. 2024 Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC 080 01, Prešov, Čapajevova 4942/65 54269199
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17168 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.