Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000091552024 Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. 24.30 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081695 6. 1. 2025 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000091512024 Prenájom tlakových fliaš. 99.90 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081886 16. 12. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
15000009952024 Rožňava ČOV intenzifikácia-SO 17-Nádrž na zvoz žumpových vôd 29,264.34 EUR nie 927/2024/DZ/UNAL/ZML 4600083978 7. 1. 2025 G a G stav s.r.o. 040 23, Košice, Dénešova 14 44820615
12000091502024 Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Prešov 4,017.89 EUR áno 527/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082849 17. 12. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000091412024 Vypracovanie záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu-podklady na určenie ochranného pásma na vodárenské zdroje 52,860.00 EUR áno 400/2024/DZ 4600083193 2. 1. 2025 GEO SLOVAKIA s.r.o. 040 11, Košice, Popradská 90 36193241
12000091382024 Závod Humenné 144.98 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600080660 8. 1. 2025 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000091352024 Dátové služby pre telemetrické systémy 754.39 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080586 2. 1. 2025 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000091312024 Závod Humenné 83.52 EUR áno 104/10/2024/UNL 4600081855 6. 1. 2025 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000091282024 12000091282024 218.39 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 2. 1. 2025 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000091272024 Dátové služby pre telemetrické systémy 717.06 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080595 2. 1. 2025 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000091242024 12000091242024 109.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 2. 1. 2025 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000091232024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 298.49 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080579 2. 1. 2025 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000091222024 12000091222024 39.49 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 2. 1. 2025 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000091192024 12000091192024 39.12 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 2. 1. 2025 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000091182024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 263.40 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080571 2. 1. 2025 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000091132024 Technické plyny 48.60 EUR áno 4600081995 16. 12. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000091102024 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR 602.86 EUR áno 310/42/2024/UNL 4600082655 2. 1. 2025 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
11000050852024 Pneumatiky zimné a celoročné pre závod 792.00 EUR áno 933/2024/DZ/UNAL/ZML 4500135875 19. 12. 2024 ORION AUTO, s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 36466581
12000090962024 12000090962024 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 2. 1. 2025 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000050842024 Materiál je pre sklad 0001,0002 1,629.58 EUR áno 459/2024/DZ/UNAL/ZML 4500136027 18. 12. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17103 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.