Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
15000003072024 Kúpa kanalizácie podľa KZ stavba : ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 1.00 EUR nie 60/2/2024/IÚ 4600081216 20. 5. 2024 OBEC KAPUŠANY 082 12, Kapušany, Hlavná 104/6 00327239
11000018442024 Technické plyny 126.66 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133961 26. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000034212024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 1,380.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600082196 26. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000034172024 Servis zariadenia na objekte 815.52 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600082134 26. 5. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000034162024 Oprava poruchy na objekte Furča F3 365.76 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600082131 26. 5. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000034102024 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa 633.12 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080754 23. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
15000002972024 Spracovanie PD: Rozhanovce ČOV - intenzifikácia 4,800.00 EUR áno 616/199/2023/UNL 4600079526 23. 5. 2024 Enviroline, s.r.o.,Košice 040 01, Košice, Svätoplukova 37 31713645
12000033882024 ČOV Snina SQSK24-0315/0 v.č.4020443,4020444,4020445,4020446 ID:3003869,3003870,3007391,3007392 1,909.97 EUR áno 453/143/2022/UNL 4600082024 27. 5. 2024 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
12000033872024 Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na činnosť KA VVS, a.s 8,401.00 EUR nie 214/36/2021/ÚP 4600081435 23. 5. 2024 Klub akcionárov VVS a.s., o.z. 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 52861058
12000033862024 Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na člena klubu akcionárov 16,428.72 EUR nie 214/36/2021/ÚP 4600081434 23. 5. 2024 Klub akcionárov VVS a.s., o.z. 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 52861058
12000033822024 Likvidácia odpadu 396.00 EUR áno 624/201/2023/UNL 4600079882 16. 5. 2024 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000033812024 Zemina a kamenivo 4,074.72 EUR áno 650/212/2023/UNL 4600079881 16. 5. 2024 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
11000018172024 Chemikálie pre úpravu vôd 167.83 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133224 23. 5. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000018162024 Technické plyny 133.68 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133708 21. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000018142024 Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE 1,116.01 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500134007 23. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000018132024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 518.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133592 23. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000033672024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 66.04 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 23. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000033612024 Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel 197.28 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080963 21. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000018072024 Technické plyny. 417.12 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133824 15. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000033542024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 4,934.30 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 21. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000033522024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 1,435.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 21. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000033512024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 3,930.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 21. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000033502024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 10,068.40 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 21. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000033482024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 2,822.98 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 21. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000033472024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 2,495.30 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 21. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000033462024 12000033462024 504.00 EUR áno 368/100/2022/UNL 4600081676 19. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000033452024 Pneuservisné práce 645.84 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078242 19. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000033332024 - Pneuservisné práce 338.40 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080755 21. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000033302024 Pneuservisné práce a opravy 3,156.00 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080629 21. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000033292024 Pneuservisné práce a opravy 174.90 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080629 21. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
17000000622024 Nájomné za oceľové fľaše technických plynov 27.00 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081735 21. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000033232024 Nájomné za oceľové fľaše technických plynov 72.90 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081735 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000033152024 pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín 438.00 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600081346 21. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000033142024 Prenájom tlakových fliaš. 79.92 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081886 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000033122024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca 2,855.42 EUR nie 455/112/2023/UNL 4600081623 22. 5. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000033112024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca 1,330.87 EUR nie 455/112/2023/UNL 4600081623 22. 5. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
11000017892024 Technické plyny 173.46 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133949 21. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000033082024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 4,195.76 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 19. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000033072024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 1,129.04 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 20. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000017862024 Materiál je pre sklad 0001 138.05 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133176 22. 5. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000032982024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie 3,688.62 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600080669 15. 5. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
11000017802024 vodný roztok síranu železitého 1,794.82 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500133706 22. 5. 2024 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000032962024 Závod Humenné 241.20 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080664 21. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000032842024 Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 45.00 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081898 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000032832024 Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov 1,800.00 EUR áno 1051/232/2022/ÚP 4600077317 14. 5. 2024 Centrálny depozitár cenných papiero 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A 31338976
12000032822024 Odvoz a zneškodnenie odpadu. 1,125.00 EUR áno 917/3/2012/ZÁVOD TV 4600080926 19. 5. 2024 FURA, s.r.o. 044 42, Rozhanovce, SNP 77 36211451
15000002812024 ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd 25,853.15 EUR nie 569/181/2023/UNL 4600079527 16. 5. 2024 REA-S s.r.o. 977 01, Brezno, Mostárenská 9 36059099
12000032732024 Následné overenie váh s neautomatickou činnosťou 1. triedy presnosti + vydanie certifikátu 528.84 EUR áno 395/82/2023/UNL 4600080716 1. 5. 2024 Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 37954521
12000032702024 Dátové služby pre telemetrické systémy 711.24 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000032652024 Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov 10.00 EUR nie 1051/232/2022/ÚP 4600077317 12. 5. 2024 Centrálny depozitár cenných papiero 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A 31338976
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16815 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.