Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
00500001582026 DN-Jún 2026 144.20 EUR áno 4600090628 17. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
00500001592026 00500001592026 218.00 EUR áno 4600090759 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
00500001602026 00500001602026 628.20 EUR áno 4500140517 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
12000044602026 servis MV 172.04 EUR áno 4600090773 5. 7. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000044612026 Poskytovanie právnej služby 3,690.00 EUR áno 1457/2025/DZ/PU/ZML 4600086591 5. 7. 2026 doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. 040 01, Košice, Hlavná 25 52651258
12000044622026 servis MV 307.18 EUR áno 4600090773 5. 7. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000044632026 servis MV 732.67 EUR áno 4600090773 5. 7. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000044652026 Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Snina 51,929.76 EUR áno 2325/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090767 5. 7. 2026 Marius Pedersen, a.s. 911 01, Trenčín, Opatovská 1735 34115901
12000044692026 Zabezpečenie zhodnotenia kalov č. 22 z ČOV Bardejov 52,344.50 EUR áno 2324/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090638 5. 7. 2026 Marius Pedersen, a.s. 911 01, Trenčín, Opatovská 1735 34115901
00500001552026 DN-Jún 2026 346.75 EUR áno 4500140448 17. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
16888 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.